ブックタイトルfunabashifukushi No93_ebook

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概要

funabashifukushi No93_ebook

平成30年5月№93 (2)「安心登録カード事業」では、登録者を支援する避難支援協力者が必要です。皆様のご協力をお待ちしております。総  額807,878 千円法人運営事業60,626千円(7.5%)地域ぐるみネットワーク事業200,504千円(24.8%)歳末配分金事業21,413千円(2.6%)一般配分金事業17,548千円(2.2%)居住支援事業14,196千円(1.8%)福祉銀行貸付事業10,360千円(1.3%)権利擁護センター事業24,311千円(3.0%)退職金積立事業34,953千円(4.3%)公益事業81,708千円(10.1%)収益事業80,020千円(9.9%)当期末支払資金残高158,032千円(19.6%)南老人福祉センター運営事業41,466千円(5.1%)中央老人福祉センター運営事業51,477千円(6.4%)生活福祉資金貸付事業11,264千円(1.4%)※当期末支払資金残高に、社会福祉事業振興資金貸付事業(104,191)千円含む(収 入) (千円)科   目合 計社会福祉事業公益事業収益事業会費収入27,800 27,800 0 0寄付金収入3,010 3,010 0 0経常経費補助金収入264,309 264,289 20 0受託金収入189,592 109,018 80,574 0貸付事業収入10,593 10,593 0 0事業収入77,015 7,832 0 69,183受取利息配当金収入18 15 1 2その他の収入13,408 13,408 0 0事業活動収入計(1) 585,745 435,965 80,595 69,185施設整備等収入計(2) 0 0 0 0長期貸付金回収収入9,385 9,385 0 0積立資産取崩収入6,280 6,280 0 0事業区分間繰入金収入26,181 26,181 0 0その他の活動による収入23,720 23,720 0 0その他の活動収入計(3) 65,566 65,566 0 0前期末資金残高(4) 156,567 112,630 18,513 25,424収入合計(5)=?+?+?+? 807,878 614,161 99,108 94,609(支 出) (千円)科   目合 計社会福祉事業公益事業収益事業人件費支出306,578 248,206 38,402 19,970事業費支出137,210 104,489 26,760 5,961事務費支出22,566 19,186 15 3,365商品仕入費支出28,607 0 0 28,607貸付事業支出10,138 10,138 0 0助成金支出97,346 93,996 3,350 0負担金支出976 976 0 0法人税、住民税及び事業税支出7,517 400 0 7,117事業活動支出計(6) 610,938 477,391 68,527 65,020固定資産取得支出1,734 1,734 0 0施設整備等支出計(7) 1,734 1,734 0 0基金積立資産支出2 2 0 0積立資産支出4,670 4,670 0 0事業区分間繰入金支出26,181 0 13,181 13,000その他の活動による支出4,508 4,508 0 0その他の活動支出計(8) 35,361 9,180 13,181 13,000予備費支出(9) 2,000 0 0 2,000当期末支払資金残高(10) 157,845 125,856 17,400 14,589支出合計(11)=?+?+?+?+? 807,878 614,161 99,108 94,609事業別支出内容平成30年度各事業予算 平成30年度の事業計画と予算が決定しました。 今年度の予算総額は8億787万8千円、前年度比10.3%増となりました。 誰もが自分らしく安心して暮らせる福祉のまちづくり(地域づくり)を目指し、今年度は生活支援コーディネーターを全24地区に配置するなど、次の重点項目を中心に事業を推進してまいります。生活支援コーディネーター会議学生ボランティアも参加ミニデイサービス(前原地区)寄贈いただいたフードドライブ(3面参照)避難行動訓練(高芝地区)「やさしい気持ち」を考える~福祉教育読本~日々の見守り活動に活用しています『支え合いのまちづくり』を目指して=平成30年度事業計画・予算=地域包括ケアシステム●?の構築「安心登録カード事業」●?の促進「ボランティア」の●? 確保・充実法令順守の徹底と●? チェック体制の強化災害時における支援●? 体制の確保生活困窮者自立支援●? への取り組み●? 法人後見事業の検討平成30年度の重点項目